內部審計
內部審計是一項建立於企業內部的經濟監督活動。內部審計關註企業財務數據,並影響企業營運的各個環節,例如:內部管理、營銷策劃、營運風險、産品質量及企業營運環境等。蔡會計師事務所內部審計小組具有多年服務不同行業的實踐經驗,緻力透過內部審計協助企業解決影響營運的各種問題。
審計內容
- 財務審計
- 經營審計
- 管理審計
- 風險管理
審計對象
- 實物:對存貨、固定資産等進行審計
- 賬務:對因提供、銷售商品或勞務産生的債權債務進行審計
- 規則:對製度、標準、流程等的實施過程及結果進行審計
- 責任人:對經濟責任人的期間責任、期末狀態進行審計
我們的服務包括:
- 經營審計
- 合規性審計
- 流程審計
- 審核內部控製係統並提供改善方案
- 協助建立內部審計機製
- 培訓內部審計人員
- 內部審計人員外派